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晶晨股份2023年第一季度預計營收10.3億 綜合毛利率有所下降
挖貝網(wǎng)4月19日,晶晨股份(688099)發(fā)布2023年第一季度業(yè)績預告,預計2023年第一季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3,000.00萬元左右,與上年同期相比,將減少24,040.12萬元左右,同比下降88.91%左右。
預計2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入103,000.00萬元左右,與上年同期相比,將減少45,103.53萬元左右,同比下降30.45%左右。
公告顯示,業(yè)績預告期間:2023年1月1日至2023年3月31日。預計2023年第一季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2,300.00萬元左右,與上年同期相比,將減少23,442.30萬元左右,同比下降91.07%左右。
2023年第一季度,公司營業(yè)收入和凈利潤較去年同期有一定程度下滑,主要原因如下:受產(chǎn)品規(guī)模效應及積極銷售策略的影響,公司2022年第一季度的營收水平較高。然而2022年以來,全球經(jīng)濟持續(xù)受到多重不確定性因素的影響,消費電子需求受到較大抑制,行業(yè)步入下行周期。雖然進入2023年,不確定性因素逐步緩解,行業(yè)開始步入復蘇,公司所處的領域亦出現(xiàn)了一些積極因素,但是行業(yè)復蘇的傳導效應存在一定的時滯,全球經(jīng)濟及行業(yè)需求疲軟的影響并未完全消除。當前處于新舊周期的交疊期,公司的銷售收入存在一定波動。受前述因素影響,報告期內(nèi)存貨跌價準備相較去年同期有所增長。
受原材料價格上漲、產(chǎn)品銷售結構變動等因素的影響,報告期內(nèi)公司綜合毛利率水平有所波動。2023年第一季度公司實現(xiàn)綜合毛利率約37.40%,相較2022年第四季度環(huán)比提升約1.69個百分點。但是受前述因素影響,綜合毛利率相較去年同期40.78%有所下降,下降約3.38個百分點。未來公司將采取多種措施予以提升產(chǎn)品的毛利率水平,包括但不限于進一步優(yōu)化工藝水平、優(yōu)化產(chǎn)品結構及提升供應鏈管理等,提升產(chǎn)品的規(guī)模效應和毛利率水平。
受公司研發(fā)人員持續(xù)增長的影響,公司研發(fā)費用相較于去年同期有一定增長。截至本報告期末,公司研發(fā)人員數(shù)量較去年同期增加250人,增幅為20.70%。受此影響,公司報告期研發(fā)人員費用支出有所上升。
以上因素對公司報告期的收入、成本和費用產(chǎn)生了一定影響,進而影響了公司凈利潤的表現(xiàn)。
公司為研發(fā)驅(qū)動型公司,在行業(yè)下行周期,依然持續(xù)保持了高強度的研發(fā)投入,并取得了積極成果。新產(chǎn)品方面,公司發(fā)布了首顆8K超高清SoC芯片,推出了新一代智能視覺系統(tǒng)芯片,實現(xiàn)了第二代Wi-Fi藍牙芯片(Wi-Fi62T2R,BT5.3)預量產(chǎn)。高強度研發(fā)投入雖然對公司費用端產(chǎn)生了一定影響,進而影響了公司當期凈利潤的表現(xiàn),但這些投入將為公司未來帶來更強勁的增長源與增長動力。此外,隨著公司所處的智能音視頻領域的技術不斷升級演進,將進一步提升智能終端產(chǎn)品的性能和用戶體驗,并可能產(chǎn)生新的終端應用形態(tài)和應用場景,對于行業(yè)的整體發(fā)展,帶來積極促進因素。公司在相關領域有著長期的技術積累、豐富的解決方案經(jīng)驗、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶群以及豐富的應用場景和終端形態(tài),后續(xù)公司將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢,抓住行業(yè)發(fā)展機遇,為公司的發(fā)展提供新動力。
挖貝網(wǎng)資料顯示,晶晨股份長期專注于系統(tǒng)級SoC芯片及周邊芯片的研發(fā)、設計和銷售。
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